740820-45-SE17Enviada a proveedor

JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA

Total
$700.000
Neto
$700.000
Impuestos
$0
Descripción

REGULARIZA PAGO FACTURA N° 114-183/2016 CON CORRESPONDIENTE A MENSULIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 POR SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HIJO (A) FUNCIONARIA SRA. FERNANDA RODRIGUEZ. ( FACTURA SIN V° B°, SIN ANTECEDENTES ADJUNTOS)

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-01-2017
  2. Envío a proveedor
    27-01-2017