740820-45-SE17Enviada a proveedor
JARDIN INFANTIL Y/O SALA CUNA
- Total
- $700.000
- Neto
- $700.000
- Impuestos
- $0
REGULARIZA PAGO FACTURA N° 114-183/2016 CON CORRESPONDIENTE A MENSULIDADES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 POR SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL HIJO (A) FUNCIONARIA SRA. FERNANDA RODRIGUEZ. ( FACTURA SIN V° B°, SIN ANTECEDENTES ADJUNTOS)
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