721703-409-SE23Recepción conforme
SERVICIO DE DISEÑO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y EDITORIAL DESD DESDE 721703-10-LQ23 (CDP N°351/2023; FR N°002-600)
- Total
- $154.000.000
- Neto
- $129.411.765
- Impuestos
- $24.588.235
INDICAR EL N° DE ESTA O.C. EN LA FACTURA, PROCESO SEGUN RES.EX. N°2229 DEL 27-09-2023, APRUEBA CONTRATO SERVICIO DE DISEÑO EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y EDITORIAL DESD DESDE 721703-10-LQ23. Contraparte Técnica: Jefe del Departamento de Compras y Servicios Generales, DAG. Facturación: A través del Sistema de Gestión DTE http://dipres.gob.cl/, y para las empresas que utilizan sistema de facturación privado, lanueva casilla en el SII para los archivos xml es: dipresrecepcion@custodium.com. Asimismo, cada factura electrónica deberá hacer referencia al respectivo N° de Orden de Compra, para la cual es necesario seleccionar en"Referencias" el tipo de documento "Orden de Compra" y digitar el N° de ésta en el campo "Folio Ref", tal cual aparece en el portalwww.mercadopublico.cl además de indicar crédito en su forma de pago.
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