Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692277-69-COT25
- Total
- $6.826.435
- Neto
- $5.736.500
- Impuestos
- $1.089.935
Orden de Compra codigo: 692277-83-AG25 dirigida a COMERCIALIZADORA VALDEBEBAS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Oferente adjunta experiencia, cumple especificaciones técnicas. Se adjunta tabla de evaluación Memo N°200 CDP N°1392 **Importante - Se ruega coordinar la entrega con el profesional Arquitecto Roberto Cavieres, correo: roberto.cavieres@umce.cl - Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato XML y PDF. - La orden de compra deberá estar en estado aceptado por el proveedor al momento de recepcionar la factura. - Los proveedores deberán informar en el correo de envío o en la factura, los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias. - Lugar de realización del servicio: Departamento de Artes Visuales, Campus Macul, Avenida José Pedro Alessandri 774, comuna de Ñuñoa
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA VALDEBEBAS SPA77.610.398-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación15-07-2025
- Envío a proveedor15-07-2025
- Aceptación30-07-2025