Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692277-63-COT25 "Tablet y IPad"
- Total
- $2.884.655
- Neto
- $2.424.080
- Impuestos
- $460.575
Orden de Compra codigo: 692277-73-AG25 dirigida a GESTION NEGOCIOS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Especifica modelos y detalles solicitados, cumple plazo estipulado. Se adjunta tabla de evaluación. Memo N°185 CDP N°1299 **IMPORTANTE - Despacho de productos a Av. José Pedro Alessandri #636, Ñuñoa (Lunes a Jueves de 09:00 a 17:00 horas) (Viernes de 09:00 a 16:00 horas). - Nuestra bodega sólo recibe con guías de despacho en cumplimiento de la Circular N°9, del 28/04/2020 de la DIPRES, una vez revisados lo bienes se informará al proveedor para la emisión de la factura. - Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF y XML. - La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. - Los proveedores deberán informar en el correo de envío o en la factura, los datos bancarios para realizar las correspondientes transferencias.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
- Proveedor
- GESTION NEGOCIOS SPA76.677.846-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-06-2025
- Envío a proveedor27-06-2025
- Aceptación01-07-2025