692248-22-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 692248-20-COT24 "Servicio Coffee Break miércoles 16 de octubre 2024 campus Joaquín Cabezas en el marco de actividad "III Jornada de jovenes Investigadores/as DEFDER"

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

Orden de Compra codigo: 692248-22-AG24 dirigida a CONSTANZA GEMITA ANDREA FLORES CASTILLO Memorándum N°108/2024 Depto. de Ed. Física, Deportes y Recreación. CDP N°1462 DGEP. Las facturas emitidas deben ser enviadas al correo recepcion.facturas@umce.cl, en formato PDF. La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. Los proveedores deberán informar en el correo de envío o en la factura, los datos bancarios para realizar la correspondiente transferencia.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-10-2024
  2. Envío a proveedor
    10-10-2024
  3. Aceptación
    10-10-2024