Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691944-65-COT26
- Total
- $4.631.992
- Neto
- $3.892.430
- Impuestos
- $739.562
Orden de Compra codigo: 691944-79-AG26 dirigida a CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA,Los insumos de mayor tamaño debe ser con entrega en Taller carpintero, ubicado a un costado de ex recinto vialidad y los de menor tamaño en bodega municipal ubicada en Juan Benitez Meza S/N ESq. Riquelme (Sector feria). De Lunes a Viernes (hábil) de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:30. Con previa coordinación con encargado de bodega al fono 978498706. Se debe facturar según Nota de pedido Nº709,732,744 Y 750. Los productos serán recepcionados con guías de despacho para que una vez que el encargado de Bodega RECEPCIONE CONFORME todo el insumo, puedan emitir la (s) factura (s), fecha desde la cual regirá el plazo de pago que es a 30 días. Además, se debe adjuntar la (s) copia (s) cedible. Una vez emitidas éstas, se deben enviar a bodegapmu@munichue.cl cc facturasbodega@munichue.cl galvarado@munichue.cl . Esta compra corresponde a PMU
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
- Proveedor
- Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-05-2026
- Envío a proveedor27-05-2026