691944-70-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-16-LE25

Total
$61.858.110
Neto
$51.981.605
Impuestos
$9.876.505
Descripción

Adquisición impermeable y polera con logo institucional para trabajadores PMU 1er semestre 2025 DESDE 691944-16-LE25. Con entrega en dependencias PMU, ubicado en Ramon Zamora Interior S/N, de Lunes a Viernes (Habil) de 8:3 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 hrs. Con previa coordinación con encargado bodega municipal al fono 412405909. Esta compra se debe parcializar en 20 facturas segun notas de pedido Nº 247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,372,379,430 y 431. 7) Obligatoriamente se recepcionarán los productos con guías de despacho para que posteriormente emitan La (s) factura (s) conforme una vez que el proveedor haya entregado correctamente todo el insumo al mandante, fecha desde la cual regirá el plazo de pago que es a 30 días. Además, se debe adjuntar la (s) copia (s) cedible. Si el municipio llegase a recibir facturas antes de la recepción de los insumos, se solicitará la anulación de estos documentos.

Partes
Licitación de origen
691944-16-LE25
Proceso
  1. Creación
    05-06-2025
  2. Envío a proveedor
    05-06-2025
  3. Aceptación
    09-06-2025