636811-25-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-3-LE19

Total
$533.333
Neto
$480.000
Impuestos
$53.333
Descripción

MANTENCIÓN PREVENT. INFORMATICA Y ADM. REDES DESDE 636811-3-LE19

Partes
Proveedor
Cristian Manuel Gomez Castillo14.051.689-9
Licitación de origen
636811-3-LE19
Proceso
  1. Creación
    06-05-2019
  2. Envío a proveedor
    30-05-2019