634-5168-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 634-1303-L109

Total
$815.745
Neto
$685.500
Impuestos
$130.245
Descripción

F/169, Insumos para taller USEP . Despachar a San Juan 5294, comuna de San Joaquín fono 2839775.

Partes
Proveedor
COMERCIAL RAB7.295.214-6
Licitación de origen
634-1303-L109
Proceso
  1. Creación
    23-10-2009
  2. Envío a proveedor
    23-10-2009
  3. Aceptación
    23-10-2009