633-78-SE25Recepción conforme

SIC-1292 / REF-917 Servicio de alarmas Dpto. 401

Total
$1.350.436
Neto
$1.134.820
Impuestos
$215.616
Descripción

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir facturas electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-78-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PRECIO SERVICIO MENSUAL: $49.340 + IVA. Cotización AUXI N°2764 -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto por 23 meses Anexo contrato 633-21-LE23. Las facturas mensuales rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Ariel Rivera B. (ariel.rivera@conaf.cl)

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
AUXI COMERCIAL SPA76.876.160-4
Licitación de origen
633-21-LE23
Proceso
  1. Creación
    07-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-02-2025, 12:00 a. m.