SIC-1292 / REF-917 Servicio de alarmas Dpto. 401
- Total
- $1.350.436
- Neto
- $1.134.820
- Impuestos
- $215.616
REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir facturas electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-78-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -PRECIO SERVICIO MENSUAL: $49.340 + IVA. Cotización AUXI N°2764 -VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto por 23 meses Anexo contrato 633-21-LE23. Las facturas mensuales rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Ariel Rivera B. (ariel.rivera@conaf.cl)
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- AUXI COMERCIAL SPA76.876.160-4
- Licitación de origen
- 633-21-LE23
- Creación07-02-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-02-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación10-02-2025, 12:00 a. m.