633-732-SE23Recepción conforme

Mantención plataforma SITRAL 2023. SAE-437/2023.

Total
$7.454.160
Neto
$6.264.000
Impuestos
$1.190.160
Descripción

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-732-SE23 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -CONTRATO DE SERVICIOS: Formalizado con esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Rossana Tamarín. (rossana.tamarin@conaf.cl) -IMPUTACIÓN PPTARIA: Cód. de requerimiento 97 Desarrollo y Adm. de Sistemas. Cta. 22-11-003. Resolución N°541/2023.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Sentic76.382.386-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-06-2023
  2. Envío a proveedor
    15-06-2023
  3. Aceptación
    15-06-2023