633-421-SE23Recepción conforme
Convenio de suministro de servicios de sanitización, desinsectación y desratización para la Oficina Central de CONAF y sus dependencias. SAE-945/2022.
- Total
- UF 10.260
- Neto
- UF 8.621,85
- Impuestos
- UF 1.638,15
REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-421-SE23 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -Existe contrato firmado y garantía de cumplimiento de contrato entregada. VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto estimado del contrato. Las facturas emitidas por servicios realizados durante la vigencia del contrato rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Nicolás Castro F. (nicolas.castro@conaf.cl) -IMPUTACIÓN PPTARIA: Costos proporcionales P-01. Cta. 22-08-001
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