633-363-SE24Recepción conforme

Mantención del sistema SIT-CONAF. SAE-192/2024.

Total
CLF 299
Neto
CLF 299
Impuestos
CLF 0
Descripción

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en el Registro de Proveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-363-SE24 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -FORMA DE PAGO: 30% al 30-04-24 / 50% al 30-08-24 / 20% al 15-12-24. -IMPUTACIÓN PPTARIA: Cód. 80 Catastro uso de la tierra, cuenta 22-11-003. -Según Resolución N°247/2024.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-04-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    09-04-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-04-2024, 12:00 a. m.