633-271-SE25Recepción conforme
SIC-1385 / SIRE-971 Servicios de soporte Active Directory para la Corporación Nacional Forestal.
- Total
- CLF 728
- Neto
- CLF 612
- Impuestos
- CLF 116
REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago de las facturas. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo 801 de la Factura (formato SII) debe indicar 633-271-SE25 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. -Facturación mensual. -CONTRAPARTE CONAF: Sergio Muñoz S. (sergio.munoz@conaf.cl) -Resolución N°282/2025.
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