633-1631-SE23Recepción conforme

SAE N° 1210 - CONTRATO GARANTIZADO TEMPORADA 2023-2024 - PROVEEDOR SERVICIOS AEREOS SUMAAIR LIMITADA., MATRÍCULA CC-AHP (CC-AGG)

Total
US$308.686
Neto
US$259.400
Impuestos
US$49.286
Descripción

RESPONSABLE TÉCNICO: FERNANDO PARADA. (fernando.parada@conaf.cl) REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1631-SE22 y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs. -Condiciones de la contratación señalada en las bases de la licitación. -Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com -El pago se realizará en moneda nacional (pesos chilenos), utilizando para su conversión el valor del dólar observado publicado por el Banco Central en la fecha de la emisión de la factura. -Fuente Financiamiento: 41/22-09-003-004 -Matrícula: CC-AHP (CC-AGG) -ID Licitación: 633-34-LR21 -Base de Operación: LONCHA, REGIÓN METROPOLITANA

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
SUMA AIR LTDA76.920.200-5
Licitación de origen
633-34-LR21
Proceso
  1. Creación
    22-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-12-2023, 12:00 a. m.