633-1190-SE24Recepción conforme
SIC 1079,1092,1093,1095 REF 708 SERVICIO IMPRESION
- Total
- $69.650.700
- Neto
- $58.530.000
- Impuestos
- $11.120.700
OC generada desde convenio suministro 633-40-LQ23 Se requiere adquirir el servicio de impresión de materiales de difusión según convenio de suministro 633-40-LQ23 e indicaciones de contraparte técnica adjuntas. Contraparte técnica: Dpto. de Prevención y Mitigación de la Gerencia de Prevención de Incendios. Contacto para coordinar entrega del servicio: loreto.villalobos@conaf.cl Despacho: La Entrega de Productos debe ser mediante Guía de Despacho en Paseo Bulnes 259 Of.304 Control Bienes de Lun-Vier 09:00 a 16:00hrs. Facturación: Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1190-SE24 y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs."
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