633-1190-SE24Recepción conforme

SIC 1079,1092,1093,1095 REF 708 SERVICIO IMPRESION

Total
$69.650.700
Neto
$58.530.000
Impuestos
$11.120.700
Descripción

OC generada desde convenio suministro 633-40-LQ23 Se requiere adquirir el servicio de impresión de materiales de difusión según convenio de suministro 633-40-LQ23 e indicaciones de contraparte técnica adjuntas. Contraparte técnica: Dpto. de Prevención y Mitigación de la Gerencia de Prevención de Incendios. Contacto para coordinar entrega del servicio: loreto.villalobos@conaf.cl Despacho: La Entrega de Productos debe ser mediante Guía de Despacho en Paseo Bulnes 259 Of.304 Control Bienes de Lun-Vier 09:00 a 16:00hrs. Facturación: Emitir Factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1190-SE24 y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs."

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
GRAFICA PRAGGA SPA77.097.468-2
Licitación de origen
633-40-LQ23
Proceso
  1. Creación
    29-11-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-12-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-12-2024, 12:00 a. m.