Renov. contrato servicios de vigilancia. SAE-754
- Total
- $344.719.200
- Neto
- $289.680.000
- Impuestos
- $55.039.200
REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR: -Debe aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl, ya que es requisito para el pago. -Emitir factura electrónica a windte_dte@custodium.com sólo cuando los servicios se hayan recibido conforme. -En el campo Folio de la Referencia de la Factura debe indicar 633-1056-SE23 (N° de esta Orden de Compra). -La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de publicación en S.I.I. -Consultas sobre el estado de pago de su factura en pagoproveedores@conaf.cl -PAGO A PROVEEDORES: Consultar Sección Tesorería de CONAF, TEL: 226630145. VALOR ORDEN DE COMPRA: Corresponde al monto por 12 meses. Las facturas emitidas por servicio mensual rebajarán el valor de esta Orden de Compra. -CONTRAPARTE CONAF: Nicolás Castro F. (nicolas.castro@conaf.cl) -IMPUTACIÓN PPTARIA: Cód. Costos Proporcionales, cuenta 22-08-002. - Según Anexo de contrato.
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A99.531.690-0
- Licitación de origen
- 633-4-LR20
- Creación22-08-2023
- Envío a proveedor22-08-2023
- Aceptación23-08-2023