621-818-SE19Enviada a proveedor
RENOVACION 621-527-LR18 | 4500020203
- Total
- $733.927.383
- Neto
- $616.745.700
- Impuestos
- $117.181.683
Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Bases de Licitación y sus modificaciones Resolución que autoriza y aprueba el contrato. Refrendación Presupu
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