620304-7-SE25Recepción conforme

ADQ. DEL SERVICIO DE SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Total
CLF 1.619
Neto
CLF 1.360
Impuestos
CLF 258
Descripción

La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la CB1 Alejandra Angulo, al fono (56 -2) 26932021. Correo electrónico DIVAE.S4@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Social: División de Adquisiciones del Ejército Rut: 65.020.568-5. Dirección: Av.Santa Isabel # 1651, Santiago Centro, Santiago. Giro: Defensa. SIC N°314823 OC SIGLE N° 314236 Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 21.131, se solicita entregar la factura en esta DIVAE, el mismo día de la fecha de emisión de esta.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Licitación de origen
620304-16-LR24
Proceso
  1. Creación
    30-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-02-2025, 12:00 a. m.