620304-40-SE26Aceptada
ADDENDUM 2 AL CTO 100-2024 SOAP
- Total
- $6.877.080
- Neto
- $6.877.080
- Impuestos
- $0
Descripción
La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la TTE. MARIA JESÚS MEDINA, al fono (56 -2) 26932021. Correo electrónico DIVAE.S4@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Social: División de Adquisiciones del Ejército Rut: 65.020.568-5. Dirección: Av.Santa Isabel # 1651, Santiago Centro, Santiago. Giro: Defensa. SIC N°340778 OC SIGLE N° 338300 Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 21.131, se solicita entregar la factura en esta DIVAE, el mismo día de la fecha de emisión de esta.
Partes
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A94.510.000-1
- Licitación de origen
- 620304-16-LR24
Proceso
- Creación13-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor26-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación27-05-2026, 12:00 a. m.