620304-40-AG23Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 620304-31-COT23
- Total
- $138.802
- Neto
- $116.640
- Impuestos
- $22.162
La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la SG2 Alejandra Angulo, al fono (56 -2) 26932021. Correo electrónico finanzas.divae@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Social: División de Adquisiciones del Ejército Rut: 65.020.568-5. Dirección: Av.Santa Isabel # 1651, Santiago Centro, Santiago. Giro: Defensa. SIC N°13-23 OC SIGLE N° 27/2023 EL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DEBE SER ENTREGADO 48 HORAS POSTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
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