620304-30-AG26Recepción conforme

Adquisición de neumáticos para el vehículo de servicio de la DIVAE

Total
$515.216
Neto
$432.955
Impuestos
$82.261
Descripción

La orden de compra debe ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs desde la emisión de esta OC. Coordinar pago de facturas con la MAY EDUARDO RIFO YAÑEZ, al fono (56 -2) 26932021. Correo electrónico jonathan.cofre@ejercito.cl Facturación conforme a : Razón Social: División de Adquisiciones del Ejército Rut: 65.020.568-5. Dirección: Av.Santa Isabel # 1651, Santiago Centro, Santiago. Giro: Defensa. SIC N°339864 oc 334728 Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 21.131, se solicita entregar la factura en esta DIVAE, el mismo día de la fecha de emisión de esta Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados.

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA FAILET SPA78.123.606-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-03-2026
  2. Envío a proveedor
    18-03-2026
  3. Aceptación
    18-03-2026