618472-34-AG25Recepción conforme

Adquisición de materiales de ferretería compra ágil: 618472-45-COT25

Total
$1.365.608
Neto
$1.147.570
Impuestos
$218.038
Descripción

FUNC GAFU-AFAD 46 2204010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles" O/SIGLE: 325812 EMISIÓN DE LA FACTURA: Debe ser emitida con fecha igual o posterior a la "Recepción Conforme" de la presente OC, con la totalidad de los productos recepcionados sin observaciones. De acuerdo a lo establecido en el Decreto ley 825/ art. 55 y Art 133 DS 661. FACTURAR A: Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado del Ejército GIRO: Actividades de Defensa PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles desde la aceptación de la presente OC. Orden de Compra codigo: 618472-34-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-08-2025
  2. Envío a proveedor
    12-08-2025
  3. Aceptación
    18-08-2025