618472-34-AG25Recepción conforme
Adquisición de materiales de ferretería compra ágil: 618472-45-COT25
- Total
- $1.365.608
- Neto
- $1.147.570
- Impuestos
- $218.038
FUNC GAFU-AFAD 46 2204010 "Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles" O/SIGLE: 325812 EMISIÓN DE LA FACTURA: Debe ser emitida con fecha igual o posterior a la "Recepción Conforme" de la presente OC, con la totalidad de los productos recepcionados sin observaciones. De acuerdo a lo establecido en el Decreto ley 825/ art. 55 y Art 133 DS 661. FACTURAR A: Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado del Ejército GIRO: Actividades de Defensa PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles desde la aceptación de la presente OC. Orden de Compra codigo: 618472-34-AG25 dirigida a SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
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