617807-939-SE26Recepción conforme
HOSLA TONER
- Total
- $1.917.090
- Neto
- $1.611.000
- Impuestos
- $306.090
Descripción
BODEGA CENTRAL SOLICITUD:20260148 SERVICIO/DEPENDENCIA: BC ITEM PRESUPUESTARIO: 2204009 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL
Partes
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
- Licitación de origen
- 617807-88-LP22
Proceso
- Creación12-02-2026
- Envío a proveedor16-02-2026
- Aceptación16-02-2026