617807-836-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-65-LQ25

Total
$264.037
Neto
$221.880
Impuestos
$42.157
Descripción

“CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE PABELLON DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES” DESDE 617807-65-LQ25 SOLICITADO POR PABELLON SDA 20260141 PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopubl

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
617807-65-LQ25
Proceso
  1. Creación
    04-02-2026
  2. Envío a proveedor
    04-02-2026
  3. Aceptación
    04-02-2026