Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-2836-COT25
- Total
- $150.900
- Neto
- $114.202
- Impuestos
- $24.093
Orden de Compra codigo: 617807-8288-AG25 dirigida a ALFONSO DEL CARMEN CELEDÓN MUÑOZ SOLICITANTE: OPERACIONES ÍTEM: 22 04 012 PARA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Según Norma Técnica N° 226, que establece obligatoriedad de implementar un registró de datos que permita la trazabilidad de dispositivos médicos, deberán incluir de manera obligatoria lo siguiente: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde N° de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva)
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- ALFONSO DEL CARMEN CELEDÓN MUÑOZ14.305.003-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación15-09-2025
- Envío a proveedor15-09-2025
- Aceptación17-09-2025