ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-78-LQ23
- Total
- $141.610
- Neto
- $119.000
- Impuestos
- $22.610
ADQUISICIÓN CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN COMPRIMIDOS CAPSULAS E INYECTABLES DE ALTO CONSUMO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-78-LQ23 PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- ASPEN CHILE S.A.76.328.242-2
- Licitación de origen
- 617807-78-LQ23
- Creación27-08-2025
- Envío a proveedor24-09-2025
- Aceptación25-09-2025