617807-736-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-49-LQ23

Total
$3.141.600
Neto
$2.640.000
Impuestos
$501.600
Descripción

ADQUISICIÓN CONVENIO SUMINISTRO DE CINTAS REACTIVAS DE GLUCOSA Y COMODATO DEL EQUIPO PROGRAMA DIABETES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-49-LQ23 FARMACIA PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopubl

Partes
Licitación de origen
617807-49-LQ23
Proceso
  1. Creación
    28-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-02-2026, 12:00 a. m.