ORDEN DE COMPRA DE DE DETERGENTES
- Total
- $2.998.800
- Neto
- $2.520.000
- Impuestos
- $478.800
BODEGA INSUMO SERVICIO/DEPENDENCIA: BI/ESTERILIZACION ITEM PRESUPUESTARIO: 2204005003 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO Según Norma Técnica N° 226, que establece obligatoriedad de implementar un registró de datos que permita la trazabilidad de dispositivos médicos, deberán incluir de manera obligatoria lo siguiente: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde N° de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUME
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- PRONOMED SPA76.286.670-6
- Licitación de origen
- 617807-67-LQ23
- Creación22-11-2023
- Envío a proveedor22-11-2023
- Aceptación23-11-2023