617807-6901-SE24Aceptada
Toners OCTUBRE 2024
- Total
- $278.936
- Neto
- $234.400
- Impuestos
- $44.536
Descripción
ADQUISICIÓN TONER Enviar producto solo con guía de despacho. Horario de Recepción de Bodega: Lunes a Jueves de 9:00 A 16:00 HRS/Viernes 9:00 A 15:00 HRS Fuera de este horario no se recibirán productos. Enviar factura electrónica a través de correo: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl Se solicita de manera obligatoria indicar número de orden de compra en factura y facturar una vez aceptada la orden de compra en portal www.mercadopublico.cl 2204009 Solicitud: 20241001 Bodega BC
Partes
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
- Licitación de origen
- 617807-88-LP22
Proceso
- Creación07-10-2024
- Envío a proveedor07-10-2024
- Aceptación08-10-2024