617807-6548-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-169-LQ15

Total
$16.220.414
Neto
$13.630.600
Impuestos
$2.589.814
Descripción

COMPRA SERVICIO ALIMENTACION AUTORIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN MEMO Nº 22 DEL 03/10/16 SEGUN ITEM PRESUPUESTARIO 2201001 EN CASO DE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: facturacion.hosla@re

Partes
Proveedor
comercial chef ltda.77.255.910-0
Licitación de origen
617807-169-LQ15
Proceso
  1. Creación
    18-10-2016
  2. Envío a proveedor
    18-10-2016
  3. Aceptación
    19-10-2016