ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-92-LP25
- Total
- $2.776.170
- Neto
- $2.332.916
- Impuestos
- $443.254
ADQUISICIÓN CONVENIO DE REACTIVOS CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA UMT DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES DESDE 617807-92-LP25 PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- GALENICA S A79.622.060-0
- Licitación de origen
- 617807-92-LP25
- Creación19-01-2026
- Envío a proveedor19-01-2026
- Aceptación19-01-2026