617807-464-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-165-LQ16

Total
$11.635.359
Neto
$9.777.613
Impuestos
$1.857.746
Descripción

COMPRA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-165-LQ16 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SGUN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGUN FACTURA 116 DEL 04-01-2017

Partes
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-165-LQ16
Proceso
  1. Creación
    23-01-2017
  2. Envío a proveedor
    23-01-2017
  3. Aceptación
    23-01-2017