617807-4593-SE22Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ20
- Total
- $635.412
- Neto
- $533.960
- Impuestos
- $101.452
Descripción
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DESDE 617807-14-LQ20 Entregado en: Bodega DE INSUMOS Para: LABORATORIO Items: 2204003002 ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
Partes
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- VALTEK S.A.79.568.850-1
- Licitación de origen
- 617807-14-LQ20
Proceso
- Creación16-11-2022
- Envío a proveedor21-11-2022
- Aceptación21-11-2022