617807-4593-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ20

Total
$635.412
Neto
$533.960
Impuestos
$101.452
Descripción

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DESDE 617807-14-LQ20 Entregado en: Bodega DE INSUMOS Para: LABORATORIO Items: 2204003002 ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

Partes
Proveedor
VALTEK S.A.79.568.850-1
Licitación de origen
617807-14-LQ20
Proceso
  1. Creación
    16-11-2022
  2. Envío a proveedor
    21-11-2022
  3. Aceptación
    21-11-2022