617807-4150-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-165-LQ16

Total
$18.099.457
Neto
$15.209.628
Impuestos
$2.889.829
Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-165-LQ16 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 232 DEL 09-07-2017 SEGÚN MEMO 41/2017

Partes
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-165-LQ16
Proceso
  1. Creación
    14-07-2017
  2. Envío a proveedor
    14-07-2017
  3. Aceptación
    15-07-2017