Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1214-COT26
- Total
- $1.213.800
- Neto
- $1.020.000
- Impuestos
- $193.800
Orden de Compra codigo: 617807-3003-AG26 dirigida a COMERCIALIZACION MEDICA Y PROFESIONAL SPA PARA REALIZAR RECEPCIÓN DE LA OC LAS GUIAS DE DESPACHO DEBEN INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS: Nombre del producto o dispositivo medico Identificación del proveedor Número de guía o factura Modelo si corresponde Número de lote / serie Fecha de vencimiento si corresponde. ENVIAR PRODUCTOS SOLO CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.c
- Organismo comprador
- SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
- Proveedor
- COMERCIALIZACION MEDICA Y PROFESIONAL SPA77.994.532-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación29-05-2026