617807-1850-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-119-LQ17

Total
$18.980.350
Neto
$15.949.874
Impuestos
$3.030.476
Descripción

COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DESDE 617807-119-LQ17 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN ITEM PRESUPUESTARIO 2208001 SEGÚN FACTURA 348 DEL 11-03-2018 SEGUN MEMO 26 DEL 14-03-2018

Partes
Proveedor
Manuel Julio Arias Eyde7.763.175-5
Licitación de origen
617807-119-LQ17
Proceso
  1. Creación
    19-03-2018
  2. Envío a proveedor
    19-03-2018
  3. Aceptación
    20-03-2018