617807-11291-SE25Aceptada

HOSLA TONER octubre

Total
$2.712.486
Neto
$2.279.400
Impuestos
$433.086
Descripción

BODEGA CENTRAL SOLICITUD:20251143 SERVICIO/DEPENDENCIA: BC ITEM PRESUPUESTARIO: 2204009 ENVIAR PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO HORARIO RECEPCION BODEGA LUNES A JUEVES DE 9:00 A 16:00 HRS VIERNES 9:00 A 15:00 HRS FUERA DE ESTE HORARIO NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar N° de Orden de Compra en casillas exclusiva) y con copia a facturacion.hosla@redsalud.gov.cl SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL

Partes
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
617807-88-LP22
Proceso
  1. Creación
    09-10-2025
  2. Envío a proveedor
    10-10-2025
  3. Aceptación
    10-10-2025