617807-1072-SE26Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-14-LQ25
- Total
- $4.586.860
- Neto
- $3.854.504
- Impuestos
- $732.356
MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES / EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN MEMO 12 ITEM: 2206006003 IMAGENOLOGÍA SOLO SE ACEPTARÁN LAS FACTURAS CON LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS SERVICIOS EJECUTADOS ENVIAR FACTURA ELECTRONICA, HACER LLEGAR A TRAVES DE ESTE CORREO: dipresrecepcion@custodium.com (indicar número de Orden de Compra en casilla exclusiva) SE SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN FACTURA Y SOLO FACTURAR UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
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