612-764-SE24Aceptada

DAF SC NO PAC 995-2024 Reparación A. Ovalle

Total
$2.294.851
Neto
$1.928.446
Impuestos
$366.405
Descripción

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22.06.001 Programa: 100 Producto: 13.1-4780 UUS (CC): 14005 Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Claudio Toro Fuentes - claudio.toro@sag.gob.cl. Plazo de entrega de obras: 30 días desde la aceptación de la Orden de Compra y coordinación de los trabajos. Dirección de entrega: Bulnes 140, piso 89 y Bulnes 107 of 24, Santiago Centro. Resolución Exenta que aprueba Contrato N°6612 del 14-11-2022, su vigencia es hasta 14-11-2025 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com

Proceso
  1. Creación
    01-08-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-08-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-08-2024, 12:00 a. m.