612-1284-SE23Recepción conforme

DPAFS SC NO PAC 1767-2023 Mant. Bulnes 107 OF 124

Total
$1.142.388
Neto
$959.990
Impuestos
$182.398
Descripción

Imputación presupuestaria: Cuenta: 22.06.001 Programa: 600 Producto: 2.6-5846 UUS (CC): 14015 Favor al momento de facturar considerar el valor del tipo de cambio del día en que se emite la factura. Contacto: Daniela Muñoz Q. - daniela.munozq@sag.gob.cl Plazo de entrega de obras: 30 días desde la aceptación de la Orden de Compra y coordinación de los trabajos. Dirección de entrega: Alameda 886, Santiago Centro. Resolución Exenta que aprueba Contrato N°6612 del 14-11-2022, su vigencia es hasta 14-11-2025 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com

Proceso
  1. Creación
    27-11-2023
  2. Envío a proveedor
    28-11-2023
  3. Aceptación
    28-11-2023