612-1152-SE23Recepción conforme
DPAFS SC PAC N°1634-2023 Insumos para el Programa de Moscas de la Fruta
- Total
- $54.009.816
- Neto
- $45.386.400
- Impuestos
- $8.623.416
Imputación presupuestaria Cuenta: 22.04.006 - 22.04.999 Programa: 6 Producto: 2.6-4947 UUS (CC): 14015 Línea PAC N°79-80-81-82-83-84 Contrato suministro ID : 612-66-LQ22 Contacto: Daniela Muñoz, daniela.munozq@sag.gob.cl Plazo de entrega: 10 días desde la aceptación de la orden de compra (VB, coordinación, fechas ciertas) Dirección de entrega: Alonso Ovalle 1329. Santiago. Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 2649/2023 del 04-05-2023, su vigencia es hasta 04-05-2026 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com
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