612-1049-SE23Recepción conforme
DCF SC NO PAC N°1514-2023 Mantención Correctiva de
- Total
- $3.677.100
- Neto
- $3.090.000
- Impuestos
- $587.100
Imputación presupuestaria Cuenta: 22.06.005 Programa: 7 Producto: 1.3-4768 UUS (CC): 2003 Contacto: Oriana Ximena Montes Soto, correo electrónico: oriana.montes@sag.gob.cl Plazo de entrega: 05 días Hábiles desde la aceptación de la orden de compra (VB, coordinación, fechas ciertas) Dirección de entrega: CFT Cardenal Samoré Resolución Exenta que aprueba Contrato N° 3077 del 18-05-2023, su vigencia es hasta 17-05-2026 Recuerde anexar esta Orden de Compra a su factura. PARA PAGO DE FACTURAS VER INSTRUCTIVO ADJUNTO. Casilla electrónica: dte_prod_srvag@smtp.suiteelectronica.com
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