(NPS) INSUMOS MARZO-PAPEL CELOFAN BLANCO// 608-1392-COT26
- Total
- $378.420
- Neto
- $318.000
- Impuestos
- $60.420
CDP N°108 Orden de Compra código: 608-3608-AG26 dirigida a CLOVER SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-1392-COT26. STOCK BODEGA MARZO COORDINAR DESPACHO CON: macarena.rivas.o@redsalud.gob.cl Fono: Anexo Minsal: 327613 Fono: +569 322577613 Horario Recepción: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 15:00 HRS. Y VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS. El despacho de los insumos debe realizarse sólo a través de GUÍA DE DESPACHO, La recepción de dispositivos médicos objeto de esta compra sólo será llevada a cabo cuando estos cuenten con sus DATOS DE TRAZABILIDAD establecidos en la NORMA TÉCNICA N°226 (aprobada por Decreto 63 Exento del 06.09.2022) en la respectiva guía. Una vez corroborada la Recepción conforme a través del Portal Mercado Público, proceder a la emisión de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.
- Organismo comprador
- HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
- Proveedor
- CLOVER SPA77.989.133-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-03-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-03-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación06-04-2026, 12:00 a. m.