(NPS) INSUMOS MARZO- PUNCH Nº4 PUNCH Nº5 PUNCH Nº6 PUNCH Nº8 // 608-1418-COT26
- Total
- $273.783
- Neto
- $215.070
- Impuestos
- $43.713
CDP N°93 Orden de Compra código: 608-3511-AG26 dirigida a COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-1418-COT26. STOCK BODEGA MARZO COORDINAR DESPACHO CON: macarena.rivas.o@redsalud.gob.cl Fono: Anexo Minsal: 327613 Fono: +569 322577613 Horario Recepción: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 15:00 HRS. Y VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS. El despacho de los insumos debe realizarse sólo a través de GUÍA DE DESPACHO, La recepción de dispositivos médicos objeto de esta compra sólo será llevada a cabo cuando estos cuenten con sus DATOS DE TRAZABILIDAD establecidos en la NORMA TÉCNICA N°226 (aprobada por Decreto 63 Exento del 06.09.2022) en la respectiva guía. Una vez corroborada la Recepción conforme a través del Portal Mercado Público, proceder a la emisión de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.
- Organismo comprador
- HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
- Proveedor
- COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA79.814.830-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-03-2026
- Envío a proveedor20-03-2026
- Aceptación24-03-2026