(JNM) INSUMOS ENERO_SABANILLAS DESECH DE PAPEL PAR
- Total
- $2.801.736
- Neto
- $2.354.400
- Impuestos
- $447.336
DESPACHO INMEDIATO O PARCIALIZADO PREVIA COORDINACION CON: Coordinar despacho con: macarena.rivas.o@redsalud.gob.cl Fono: Anexo Minsal: 327613 Fono: +56 322577613 Horario Recepción: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 15:00 HRS. Y VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS. El despacho de los insumos debe realizarse sólo a través de GUÍA DE DESPACHO, La recepción de dispositivos médicos objeto de esta compra sólo será llevada a cabo cuando estos cuenten con sus DATOS DE TRAZABILIDAD establecidos en la NORMA TÉCNICA N°226 (aprobada por Decreto 63 Exento del 06.09.2022) en la respectiva guía. Una vez corroborada la Recepción conforme a través del Portal Mercado Público, proceder a la emisión de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML.
- Organismo comprador
- HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
- Proveedor
- SOCOFAR S A91.575.000-1
- Licitación de origen
- 608-80-LQ22
- Creación09-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación28-01-2025, 12:00 a. m.