608-15949-SE23Recepción conforme

NPS_INSUMOS ENERO-SABANILLAS DESECH DE PAPEL PARA

Total
$2.101.302
Neto
$1.765.800
Impuestos
$335.502
Descripción

STOCK BODEGA-ENERO DESPACHO INMEDIATO O PARCIALIZADO PREVIA COORDINACIÓN COORDINAR DESPACHO CON: Patricia.vasquezb@redsalud.gob.cl., Fono: +569 322577613, Anexo Minsal: 327613 Horario Recepción: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 15:00 HRS. Y VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS. El despacho de los servicios y/o insumos debe realizarse solo a través de Guía de Despacho. Una vez corroborada la Recepción conforme a través del Portal Mercado Público, proceder a la emisión de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SR ENVIADA A: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML. ADJUNTAR ANEXO DE TRAZABILIDAD (obligatoria a partir 20-09-2023). COORDINAR DESPACHO CON: Patricia.alysum@gmail.com

Partes
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
608-80-LQ22
Proceso
  1. Creación
    27-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-12-2023, 12:00 a. m.