ctc ORDEN DE COMPRA DESDE 608-100-LQ22 RES.EXENTA N°5909 11-08-22
- Total
- $674.492
- Neto
- $566.800
- Impuestos
- $107.692
CONVENIO SUMINISTRO EXTENSIONES SANGUINEAS DESDE 608-100-LQ22 *COORDINAR CON ALYSUM EL DESPACHO* DESPACHO PARCIAL o INMEDIATO TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ORDEN DE COMPRA HORARIO DE ATENCIÓN DE BODEGA: (Lunes a Jueves) 08:30 A 17:00(Viernes) 8:30 A 16:00 FONO COORDINACIÓN BODEGA: 32-3310244 - 32-2577613, patricia.vasquezb@redsalud.gob.cl luis.cabreracortes@redsalud.gob.cl Sanciones: De acuerdo a lo indicado en las Bases La Boleta o Factura deben indicar número de orden de compra del Portal Mercado Público. La Boleta Electrónica o Factura Electrónica debe ser enviada a: dipresrecepcion@custodium.com en formato xml. La Factura o Guía de Despacho que no sea digital (que se adjunte con mercadería) debe ser entregada en BODEGAS (FÁRMACOS, INSUMOS CLÍNICOS, ECONOMATO, ALIMENTACIÓN o INSUMOS ESTÉRILES) según corresponda, NO SE ENTENDERA POR RECEPCIONADA SI ES ENTREGADA EN OTRO LUGAR DISTINTO A LOS ANTES MENCIONADOS. Para consultas de estados de pago deberá ingresar a https://pagos.si
- Organismo comprador
- HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
- Proveedor
- NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
- Licitación de origen
- 608-100-LQ22
- Creación05-12-2022, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-12-2022, 12:00 a. m.
- Aceptación15-12-2022, 12:00 a. m.