ORDEN DE COMPRA DESDE 607-218-L123
- Total
- $197.421
- Neto
- $165.900
- Impuestos
- $31.521
Despacho productos 3 días hábiles después de aceptar la orden de compra, en Bodega Central, Dominica 129 Recoleta de Lun-Vie de 9:00 a 16:00 hrs., correo LDBodegacentral@parquemet.cl. El despacho de los productos será en su totalidad, conforme a la Orden de Compra. Las mercaderías serán Recepcionados sólo con guía de despacho, teniendo la recepción conforme les enviaremos un correo solicitando su facturación. Se solicita que al momento de emitir su factura deben enviar el archivo XML de esta a la casilla dipresrecepcion@custodium.com para evitar que al paso de 72 horas desde su emisión el sistema de gestión DTE Reclame o rechace el documento. Dpto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos. Pedido N°
- Organismo comprador
- PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
- Proveedor
- VECTOR S A96.660.890-0
- Licitación de origen
- 607-218-L123
- Creación15-12-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor18-12-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación20-12-2023, 12:00 a. m.