607-443-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 607-182-L124
- Total
- $3.341.818
- Neto
- $2.808.250
- Impuestos
- $533.568
INSUMOS ELÉCTRICOS, DE JARDÍN Y FERRETERÍA PARA LA DIVISIÓN TÉCNICA DESDE 607-182-L124 O/C aceptación 03 días hábiles, desde el envío de la presente Orden. Depto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos Coordinar con Fabio Velásquez, Encargado Bodega Central, a fvelasqueza@parquemet.cl, FONO 27301324. Se solicita al proveedor que al momento de emitir sus facturas deben enviar el archivo XML de éstas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com PED 249 DITEC
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