607-443-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 607-182-L124

Total
$3.341.818
Neto
$2.808.250
Impuestos
$533.568
Descripción

INSUMOS ELÉCTRICOS, DE JARDÍN Y FERRETERÍA PARA LA DIVISIÓN TÉCNICA DESDE 607-182-L124 O/C aceptación 03 días hábiles, desde el envío de la presente Orden. Depto. Finanzas pagará según Orden de Compra. El pago se entenderá hecho al proveedor, a quien sus derechos representen o haya cedido sus derechos Coordinar con Fabio Velásquez, Encargado Bodega Central, a fvelasqueza@parquemet.cl, FONO 27301324. Se solicita al proveedor que al momento de emitir sus facturas deben enviar el archivo XML de éstas a la casilla dipresrecepcion@custodium.com PED 249 DITEC

Proceso
  1. Creación
    25-10-2024
  2. Envío a proveedor
    25-10-2024
  3. Aceptación
    30-10-2024